Advanced Search
Search Results
25 total results found
Operadores - O que são e como cadastrar
Operador é o nome que usamos para os usuários do sistema S3. Cada operador tem funções específicas e é utilizado para fazer login no sistema. Para saber mais, assista ao vídeo: Entre em contato com o suporte e siga a Comsis nas redes sociais. ...
Grupo de Operadores
Grupo de Operadores, é o que define os acessos de cada operador, são nos grupos que são habilitados ou desabilitados cada módulo do sistema S3. Para saber mais, assista ao vídeo: Entre em contato com o suporte e siga a Comsis nas redes sociais. ...
Como estornar uma baixa
O estorno é importante para corrigir lançamentos incorretos de valores a receber ou a pagar. Sua finalidade é ajustar erros, como pagamentos duplicados, valores registrados indevidamente ou cancelamentos de transações, garantindo que as informações contábeis...
Como fazer uma entrada de Produtos
A entrada de produto no sistema é o registro de novos produtos no estoque, atualizando a quantidade e informações como preço, fornecedor e validade. Sua funcionalidade é manter o controle do inventário, facilitar a gestão financeira, rastrear produtos, e aux...
Como realizar a baixa financeira
A baixa manual do contas a pagar, ou do contas a receber, é essencial para manter a contabilidade atualizada, controlar o fluxo de caixa, garantir a precisão dos registros contábeis, reduzir inadimplências, e facilitar a tomada de decisões financeiras. Iss...
Como cancelar uma venda
Cancelar documentos é necessário para corrigir erros ou situações que invalidam uma transação, como notas fiscais emitidas incorretamente, lançamentos duplicados, pagamentos errados ou mudanças nas condições da transação. O cancelamento impede que informaçõe...
Como realizar uma devolução de cliente
A devolução de cliente ocorre quando um cliente retorna um produto a loja. As principais finalidades são: Correção de Erros: Quando o produto está defeituoso, incorreto ou não atende às especificações do pedido. Arrependimento: Quando o cliente desiste d...
Como anexar as entradas
Como salvar o comprovante/nota fiscal da entrada Anexar comprovantes de pagamentos, notas fiscais e documentos relacionados à entrada de produtos em um sistema é fundamental para garantir transparência, controle e conformidade no processo de gestão empres...
Como alterar a forma de pagamento de venda
Caso haja necessidade de alterar a forma de pagamento de uma venda já realizada, o sistema permite fazer a troca ou exclusão para que o recebimento seja eficaz. Para saber mais, assista ao vídeo: Entre em contato com o suporte e siga a Comsis nas red...
Como emitir um vale para o colaborador
O vale para o colaborador tem como finalidade antecipar parte do salário ou oferecer benefícios, como vale-refeição ou vale-transporte. Ele ajuda o funcionário a cobrir despesas imediatas, antes do pagamento integral, proporcionando maior segurança financeir...
Como cadastrar uma forma de pagamento
As formas de pagamentos são usadas em diversas telas, como movimentação de caixa, entrada de notas, inclusão financeira, vendas e etc. É muito importante que o cadastro seja criado corretamente, afim de evitar erros e transtornos. Para saber mais, assist...
Como lançar vales automáticos
A implementação de vales automáticos visa otimizar processos financeiros, reduzindo erros manuais, aumentando a eficiência e agilizando operações. Além disso, proporciona maior controle e transparência, facilita auditorias, melhora a gestão de caixa e garant...
Conheça outras funções da tela de Funcionários
Além da inclusão de um novo cadastro de colaborador, veja quais funções a tela oferecer. Assista: Entre em contato com o suporte e siga a Comsis nas redes sociais.
Como fechar a folha de pagamento
O sistema Comsis oferece a possibilidade de criar um espelho da folha de pagamento, isto é, não tem validade fiscal, somente como espelho para aí sim, ser enviada ao escritório de contabilidade ou para o contador responsável. A folha é calculada de forma au...
Como fazer uma devolução de fornecedor
A nota de devolução de fornecedor é um documento fiscal usado para formalizar a devolução de mercadorias ao fornecedor. Suas principais funções são: Cumprir exigências fiscais, registrando a devolução legalmente. Corrigir erros, como defeitos ou di...
Lançamento automático
Os lançamentos automáticos, visão facilitar lançamentos com parcelas muitos grandes, ondes os valores e vencimentos são iguais. Assim é possível agilizar processos. Também são importantes para garantir eficiência e controle financeiro. Reduzem erros, minimi...
Conciliação Bancária
A conciliação bancária é o link do financeiro do sistema com o banco, ela assegura que os registros estejam alinhados para controle e transparência. A conciliação é feita diariamente afim de detectar erros, prevenir fraudes, promove agilidade no dia a dia, ...
Antecipação de Cartão de Crédito
A antecipação de cartão de crédito é um serviço financeiro oferecido por bancos e instituições de pagamento, que permite ao lojista ou empresário receber antecipadamente os valores de vendas realizadas no crédito. Ao invés de esperar o prazo convencional par...